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会计做账之用友T3:如何反记账用友T3如何反记账用友T3反结账后怎么反记账用友t3如何反结账会计做账之用友T3:如何反记账在很多情况下,已经进行了总账系统的记账和月末结账,但是需要去修改凭证或删除凭证,这个时候就需要去进行反结账、反记账等一系列操作,以下是具体的操作流程:
第一步、反结账
1、进入用友通软件,打开总账系统模块,依次点击总账——期末——结账。
2、在弹出的窗口中,选择要取消结账的最后一个结账月份,按Ctrl+Shift+F6组合键,再输入帐套主管的口令即可。
第二步、反记账
1、依次点击总账——期末——对账。
2、在弹出的窗口中,直接按Ctrl+H组合键,弹出一个提示“恢复记账前状态功能已被激活”,再点击〖确定〗按钮。
3、退出上面的窗口后,再依次点击总账——凭证——恢复记账前状态。
4、在弹出的“恢复记账前状态”窗口,根据需要选择“最近一次记账前状态”或“××××年××月初状态”。
其中:最近一次记账前状态,即将最近一次记账的凭证恢复成未记账凭证,以便重新修改,再记账。本月月初状态,即将本月全部己记账的凭证恢复成未记账状态,以便重新修改,再记账。
5、选择完成后,用鼠标点击〖确认〗按钮,输入帐套主管口令,系统开始进行恢复工作。
第三步、取消审核
1、以审核人的身份登陆到用友通软件,点击“审核凭证”打开“凭证审核”窗口,可以选中一个或多个已审核的凭证进行取消审核。
2、也可以成批取消审核。双击其中的任意一行进入“审核凭证”界面,再依次点击审核——成批取消审核即可。
用友T3如何反记账用友T3反记账点击用友软件界面上的月末结账,点击一下要反结账的月份,同时按下ctrl+shift+f6,弹出一个窗口,如果有密码就输入密码,没有就直接点击确认即可。
用友T3反结账后怎么反记账关于这个问题,在用友T3中,反结账后需要进行反记账的操作。具体步骤如下:
1.打开用友T3软件,进入财务管理模块。
2.在菜单栏中选择“财务处理”-“会计凭证”-“会计凭证录入”。
3.在会计凭证录入界面中,点击“新建”按钮创建一个新的会计凭证。
4.在会计凭证录入界面中,填写反记账的相关信息,包括会计期间、凭证号、摘要、科目、借贷金额等。
5.根据需要,选择正确的科目进行借贷记账,并填写相应的金额。
6.填写完毕后,点击保存按钮保存会计凭证。
7.在会计凭证录入界面中,点击“过账”按钮进行过账操作,确保反记账的凭证生效。
8.完成以上步骤后,反记账的凭证就会生效,相应的会计科目的余额也会进行调整。
请注意,反记账操作需要谨慎进行,确保凭证的正确性和准确性。如果有需要,建议在进行反记账操作前先备份数据,以防发生意外情况。
用友t3如何反结账答:
用友t3反结账的方法:
步骤/方式一
点开总账系统,点击【月末结账】
步骤/方式二
选中需要取消结账的月份,同时按“Cthl+Shift+F6”;
步骤/方式三
输入登录操作员的密码,【确定】即可。
步骤/方式四
确定后,可以看到12月份【是否结账】的标识已经是空白,然后点击取消,反结账完成。
文章分享结束,用友t3结账怎么反结账和用友t3结账怎么反结账的的答案你都知道了吗?欢迎再次光临本站哦!